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审计部

审计部是bat365负责内部审计、内控评价等管理工作的职能部门。主要职责是: 

(一)负责贯彻执行国家法律法规、集团公司内部审计工作规定,建立健全内部审计工作的规章制度。 

(二)负责编制内部审计工作计划并组织实施。 

(三)负责组织实施经济责任审计、财务收支审计、基 建工程项目审计及有关专项审计(审计调查)。 

(四)负责组织开展内部控制评价和重大投资项目后评价。 

(五)负责检查审计意见或审计决定执行情况,监督落实内外部审计整改工作。 

(六)通过共享审计监督信息、公开审计结果、开展审计谈话、移交处理审计发现的问题等方式,深化审计成果运用。

(七)组织实施审计信息化平台应用。 

(八)配合上级单位对bat365的审计和检查。 

(九)负责与集团公司对口管理部门的沟通协调。 

(十)完成bat365决策机构、负责人及集团内部审计机构交办的其他事项。